在浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中同一用戶名同時(shí)可以登陸幾個(gè)用戶
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-01
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я嗽谡憬瓏?guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中同一用戶名同時(shí)可以登陸幾個(gè)用戶,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
- 原因
- 報(bào)
- 網(wǎng)上申報(bào)
在浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中同一用戶名同時(shí)可以登陸幾個(gè)用戶
在浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中,同一用戶名只可以登陸1個(gè)用戶
浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)地址
您好,會(huì)計(jì)網(wǎng)為您解答你可以從這里進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)網(wǎng)址:浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)點(diǎn)擊繼續(xù)提問歡迎向會(huì)計(jì)網(wǎng)企業(yè)知道提問
浙江省國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)我輸了N多遍用戶名和密碼用戶名輸了
這個(gè)網(wǎng)上申報(bào)要跟電信那邊簽一個(gè)vpdN的業(yè)務(wù)的,才能開通網(wǎng)上申報(bào)的。你要去稅局問一下, 再去電信局搞著業(yè)務(wù)才行。
你好!只能再到國(guó)稅局前臺(tái)查詢,看出了什么問題,要么是你記錯(cuò),要么是系統(tǒng)出錯(cuò),只能是這兩個(gè)原因之一。我的回答你還滿意嗎~~
浙江國(guó)稅申報(bào)網(wǎng)站進(jìn)去連接超時(shí)什么原因
這個(gè)有多種有原因,一是自己電腦反映慢;二是國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)服務(wù)器數(shù)據(jù)用量多,限時(shí)進(jìn)入。過段時(shí)間試試。
檢查端口是否連接狀態(tài),重新連接
是服務(wù)器問題。
電腦要清理下拉圾了。
浙江省溫州市國(guó)稅網(wǎng)上報(bào)稅如何報(bào)
若浙江省國(guó)家稅務(wù)局在網(wǎng)上開通了服務(wù),就直接進(jìn)入網(wǎng)站,登陸網(wǎng)上申報(bào)模塊,錄入你單位稅務(wù)登記號(hào)、密碼、隨機(jī)驗(yàn)證碼,即可進(jìn)入你單位界面,然后點(diǎn)擊一般納稅人申報(bào)表及附列資料錄完,都保存哈;接著進(jìn)入申報(bào)確認(rèn)模塊確認(rèn)申報(bào)(確認(rèn)后有提示);有誤可在查詢模塊查找錄入錯(cuò)誤的表,修改再報(bào)。如果你們是單機(jī)安裝申報(bào)系統(tǒng)的就直接在單位按上述操作就行啦。 不知了解否。
你 的辦法是去你申報(bào)的國(guó)稅務(wù)局,那里有電腦,不太明白的可問那兒的人,他們一定會(huì)很好的。
急急急急國(guó)稅怎么網(wǎng)上申報(bào)
進(jìn)入網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái),填稅號(hào)等,進(jìn)入報(bào)稅頁面后,先填會(huì)計(jì)報(bào)表(負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金 表)、再填納稅附表一、二,此時(shí)納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)生成有關(guān)數(shù)據(jù),進(jìn)入納稅申報(bào)表,填需要填的數(shù)據(jù),保存;再填其他附表,正式申報(bào)(如果報(bào)表填寫不準(zhǔn),系統(tǒng)會(huì)提示,按照提示修改)
你應(yīng)先到稅務(wù)局去申請(qǐng)網(wǎng)上申報(bào),然后再去銀行簽訂《授權(quán)劃繳稅款協(xié)議書》,拿到協(xié)議書和繳稅簽約憑證后,到稅務(wù)局完成網(wǎng)上申報(bào)權(quán)限(用戶名和密碼),就可以網(wǎng)上申報(bào)了
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不知道你是哪里的 我是山東的 我是網(wǎng)上報(bào)稅 xx國(guó)稅網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái) 然后輸入稅號(hào) 設(shè)置密碼 進(jìn)入 左邊就有各種報(bào)表 你填好報(bào)表 點(diǎn)保存 然后確認(rèn)申報(bào)
樂清申報(bào)國(guó)稅的網(wǎng)址是什么
樂清申報(bào)國(guó)稅的網(wǎng)址是:。浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)()由浙江省國(guó)稅局主辦,是浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)惟一系統(tǒng)。一、浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)簡(jiǎn)介“VPDN”又稱虛擬專用撥號(hào)網(wǎng)業(yè)務(wù),它充分利用中國(guó)電信無處不達(dá)的*網(wǎng)和中國(guó)公眾互聯(lián)網(wǎng)(CHINANET),采用先進(jìn)的IP虛擬通道技術(shù),提供一種在任何地方均可以撥號(hào)方式進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的手段,VPDN采用了先進(jìn)的加密和隧道技術(shù),在納稅人和網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)之間架設(shè)一個(gè)專用通道,用戶可以安全地進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。納稅人在國(guó)稅登記的 稅種均可通過“VPDN”進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。二、浙江國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù)流程1、開戶并安裝相關(guān)軟件:隨帶稅務(wù)登記證副本、公章、辦理人身份證,到電信營(yíng)業(yè)廳,申請(qǐng)開通國(guó)稅VPDN網(wǎng)上申報(bào)。在報(bào)稅電腦上安裝相關(guān)軟件。2、申報(bào)期內(nèi)用VPDN拔號(hào)軟件拔號(hào)登陸到浙江省國(guó)稅網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸的用戶名為納稅人識(shí)別號(hào),初始密碼為納稅人識(shí)別號(hào)末6位,登陸后即可按頁面提示進(jìn)行申報(bào),國(guó)稅已實(shí)現(xiàn)所有稅種的網(wǎng)上申報(bào)。
你好!浙江國(guó)稅網(wǎng)http://115.238.21.163/index.htm用納稅識(shí)別號(hào)和密碼登陸就可以了如有疑問,請(qǐng)追問。
本期只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)如何申報(bào)
表二第35欄和23欄填上數(shù)字后,第1和2欄的數(shù)字會(huì)自動(dòng)生成。主表的第12欄進(jìn)項(xiàng)稅額填上后,如果沒有銷項(xiàng)稅額,第19欄的本期應(yīng)納稅為0,并且會(huì)在第20欄期末留抵稅額內(nèi)自動(dòng)生成一個(gè)數(shù)字,該數(shù)字為上期留抵稅額和本期進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)。到下月做報(bào)表時(shí)該數(shù)字就會(huì)自動(dòng)在第13欄上期留抵稅額出現(xiàn),作為下月的進(jìn)項(xiàng)抵扣。
一樣申報(bào),進(jìn)項(xiàng)可留到下月繼續(xù)抵扣
到下月再抵扣
只有進(jìn)項(xiàng)無銷響,申報(bào)時(shí) 留抵,下期有*再抵不就行了!再一個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于零負(fù)申報(bào)有要求的話,你可以對(duì)于進(jìn)項(xiàng)做相應(yīng)的調(diào)整啊,認(rèn)證期是90天,自己可以協(xié)調(diào)下嗎!!
可以做進(jìn)項(xiàng)稅額的留底,到下月再抵扣。
按照你說的情況,建議你 做比較好: 當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣應(yīng)填入第1欄“(一)認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票”、第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”和第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”中。第24欄不應(yīng)填,只有輔導(dǎo)期一般納稅人才需填“三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。 進(jìn)項(xiàng)就寫你的實(shí)際數(shù),要是沒有收入,*收入和銷項(xiàng)都寫零。這個(gè)月就不用交稅了。但是進(jìn)項(xiàng)的抵扣期限是90天,超過了就不能抵扣了,這點(diǎn)你要控制好。 雖然本月沒有銷項(xiàng),表附列資料表二的填寫,應(yīng)該和有銷項(xiàng)的填寫方法一致。 先填35欄內(nèi)容,然后再填寫23、24、25欄,這樣的話1、2、3欄會(huì)自動(dòng)算出,剩下的欄次正常填寫 您登錄到浙江國(guó)稅的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中,本期只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)的原因,有可能是申報(bào)系統(tǒng)延誤的原因。
在附表二的35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”,填寫已認(rèn)證的專用發(fā)票的份數(shù)、金額和稅額即可。
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